中共咸寧市委老干部局
2017年度部門決算信息公開
目錄
第一部分 市委老干部局部門職責及機構設置情況
一、預算單位主要職能
二、內設機構及人員編制
第二部分 2017年度部門決算收支情況說明
一、2017年度部門決算收入情況
二、2017年度部門決算支出情況
三、機關運行經費安排情況說明
四、2017年度部門“三公”經費支出情況
五、部門決算政府采購說明
六、政府性基金預算支出說明
七、國有資產占用情況
八、關于2017年度預算績效情況的說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 咸寧市委老干部局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
一、部門職責及機構設置情況
(一)預算單位主要職能
1、貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府及市委、市政府關于老干部工作的方針、政策和規定,結合實際情況,擬定實施辦法,并組織貫徹落實。
2、負責對各縣(市、區)及市直各單位老干部工作的宏觀管理、督促檢查、指導協調。
3、按政策規定落實老干部的政治待遇。組織老干部開展政治理論學習,做好老干部的思想政治工作,協助各級黨組織抓好老干部黨支部建設。密切同老干部的聯系,定期不定期走訪慰問老干部,召開座談會、情況通報會,組織老干部參加重要會議和重大活動。做好老干部提高待遇的審批工作。
4、按照政策規定督辦落實全市老干部的離休費、醫藥費、護理費、交通費、喪葬費、撫恤等生活待遇。
5、組織開展豐富多彩的有益老干部身心健康的文娛體育活動,豐富老干部的精神文化生活。辦好老年大學,加強對全市老年大學教育管理工作的指導。
6、組織、引導老干部在全市兩個文明建設中發揮作用,為經濟建設再獻余熱。
7、抓好局屬各二級單位(市休干所、市老干部小車隊、市老年大學、市老干部活動中心)的工作。
8、加強調研宣傳工作。制定和完善老干部工作的政策規定,大力宣傳老干部工作的方針、政策,總結推廣老干部工作的經驗和先進事跡。
9、完成上級交辦的其他工作。
(二)內設機構及人員編制
單位下設三個科室:辦公室、政治待遇科、生活待遇科。咸寧市關心下一代工作委員會辦公室掛靠在市委老干部局。我局共有行政編制10名,工勤編制1名。現實有行政人員9名,工勤人員1名。有離休人員1人,退休人員9人。
二、2017年度部門決算收支情況說明
(一)2017年度部門決算收入情況
2017年度部門總收入312.12萬元,均為財政撥款收入。與2016年部門決算相比減少了15%,主要原因是從本年度起退休人員工資全部交由社保發放。
(二)2017年度部門決算支出情況
2017年度部門總支出293.18萬元,與2016年決算相比減少了15%,主要原因是從本年度起退休人員工資全部交由社保發放。其中,基本支出195.99萬元,項目支出97.19萬元。按支出功能分類科目劃分,一般公共服務支出268.17萬元,社會保障和就業支出14.24萬元,住房保障支出10.77萬元。年末結轉和結余18.94萬元。
1.一般公共服務支出268.17萬元,占總支出293.18萬元的91%。按支出功能分類科目劃分,行政運行支出170.98萬元,一般行政管理事務支出96.19萬元,其他組織事務支出1萬元。
2.社會保障和就業支出14.24萬元,占總支出293.18萬元的5%,為機關事業單位基本養老保險繳費支出。
3.住房保障支出10.77萬元,占總支出293.18萬元的4%,為住房公積金和提租補貼支出。
(三)機關運行經費安排情況說明
全年機關運行經費支出33.52萬元,主要為:辦公費1.45萬元,印刷費0.49萬元,電費2.44萬元,郵電費0.48萬元,差旅費0.2萬元,維修(護)費0.3萬元,公務接待費1.4萬元,工會經費2.48萬元,福利費0.62萬元,公務用車運行維護費2.93萬元,其他交通費用8.5萬元,其他商品和服務支出8.29萬元,辦公設備購置3.9萬元。較上年支出增加了1.12萬元,增加了3.46%。主要原因是:2017年購買正版辦公軟件費用,配備電子政務內網購買了電腦、打印機等,均從機關運行經費中支出。
?。?/span>四)2017年度部門“三公”經費支出情況
2017年度部門“三公”經費支出4.89萬元。
其中:因公出國(境)為0;公務用車實際保有量為1臺,公務用車運行費2.93萬元,比去年減少了17%,原因是進一步控制公務用車,嚴格遵守公務使用規定。
公務接待費1.96萬元,比去年增加了6%,國內公務接待批次18個,國內公務接待人次90人。主要原因是本年度我市新的老干部活動中心正式啟動,市州、縣市區來參觀學習較多。今年全市舉辦全市乒乓球比賽,市直、縣市區參賽人員較多。故今年接待費用有所增加。
(五)部門決算政府采購說明
2017年我局嚴格遵守政府采購紀律,符合政府采購規定的支出均按照政府采購程序和流程來申報。
(六)政府性基金預算支出說明
我局無政府性基金預算支出。
(七)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,我局共有車輛1輛,為應急用車。我單位無價值50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。
(八)關于2017年度預算績效情況的說明
1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,我局組織對2017年度老干部活動經費項目支出開展了績效自評,資金61萬元。從評價情況來看,項目組織和實施均按計劃進行,各部分內容已經全部按照時間節點組織實施完成,老干部非常滿意。
2、部門決算中項目績效自評結果。老干部活動經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為61萬元,實際到位資金43萬元,實際使用資金33.58萬元,執行率為55%。從各個項目活動組織開展情況來看,資金、人員落實到位,管理規范,責任明確,成效明顯。本項目開展也是落實老干部工作政策的現實需要,傳遞了黨委政府對老干部的重視和關懷。
三、名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
5.因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
6.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
7.公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
8.公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
中共咸寧市委老干部局
2018年9月28日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:中共咸寧市委老干部局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 312.12 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 268.17 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 14.24 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 10.77 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 312.12 | 本年支出合計 | 52 | 293.18 |
??? 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結余分配 | 53 | 0.00 |
??? 年初結轉和結余 | 26 | 0.00 | ??? 年末結轉和結余 | 54 | 18.94 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 312.12 | 總計 | 56 | 312.12 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:中共咸寧市委老干部局(本級) | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 312.12 | 312.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 287.11 | 287.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務 | 287.11 | 287.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | ? 行政運行 | 175.55 | 175.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | ? 一般行政管理事務 | 110.56 | 110.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | ? 其他組織事務支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補貼 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委老干部局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 293.18 | 195.99 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 268.17 | 170.98 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務 | 268.17 | 170.98 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | ? 行政運行 | 170.98 | 170.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | ? 一般行政管理事務 | 96.19 | 0.00 | 96.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | ? 其他組織事務支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補貼 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:中共咸寧市委老干部局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 312.12 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 268.17 | 268.17 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 312.12 | 本年支出合計 | 54 | 293.18 | 293.18 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 18.94 | 18.94 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 312.12 | 總計 | 60 | 312.12 | 312.12 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:中共咸寧市委老干部局(本級) | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 293.18 | 195.99 | 97.19 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 268.17 | 170.98 | 97.19 | ||
20132 | 組織事務 | 268.17 | 170.98 | 97.19 | ||
2013201 | ? 行政運行 | 170.98 | 170.98 | 0.00 | ||
2013202 | ? 一般行政管理事務 | 96.19 | 0.00 | 96.19 | ||
2013299 | ? 其他組織事務支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補貼 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:中共咸寧市委老干部局(本級) | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 127.87 | 302 | 商品和服務支出 | 29.58 | 310 | 其他資本性支出 | 3.94 |
30101 | ? 基本工資 | 38.40 | 30201 | ? 辦公費 | 1.45 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補貼 | 29.06 | 30202 | ? 印刷費 | 0.49 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 3.94 |
30103 | ? 獎金 | 35.73 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設備購置 | 0.00 |
30104 | ? 其他社會保障繳費 | 24.61 | 30204 | ? 手續費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 2.44 | 31007 | ? 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 0.48 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30109 | ? 職業年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.07 | 30209 | ? 物業管理費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 34.60 | 30211 | ? 差旅費 | 0.20 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 5.79 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.30 | 31013 | ? 公務用車購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31020 | ? 產權參股 | 0.00 |
30305 | ? 生活補助 | 3.33 | 30216 | ? 培訓費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30217 | ? 公務接待費 | 1.40 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫療費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業政策性補貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業單位補貼 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 10.49 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
30310 | ? 生產補貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務費 | 0.00 | 30499 | ? 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 |
30311 | ? 住房公積金 | 8.54 | 30227 | ? 委托業務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | ? 提租補貼 | 3.88 | 30228 | ? 工會經費 | 2.48 | 30701 | ? 國內債務付息 | 0.00 |
30313 | ? 購房補貼 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.62 | 30707 | ? 國外債務付息 | 0.00 |
30314 | ? 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 2.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ? 物業服務補貼 | 2.57 | 30239 | ? 其他交通費用 | 8.50 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ? 其他商品和服務支出 | 8.29 | ||||||
人員經費合計 | 162.47 | 公用經費合計 | 33.52 | |||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
??? ? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:中共咸寧市委老干部局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.90 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.90 | 4.89 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 1.96 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委老干部局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |